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英国VAT注册+申报

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东欧国家如匈牙利、捷克和罗马尼亚作为欧盟成员国,对于希望在这些国家进行销售的跨境电商卖家来说,通常需要注册当地的增值税(VAT)税号。以下是这三个国家的VAT税号申请指南概述:
捷克 VAT 注册流程
确定注册义务:如果您的企业在捷克境内的年销售额超过1,000,000捷克克朗(约39,000欧元),或使用捷克仓库,则必须注册VAT。
准备材料:
公司注册证明
法人身份证/护照扫描件
银行账户信息
公司章程
若有其他欧盟国家的VAT证书也需提供
提交申请:可以通过在线平台或亲自前往当地税务局递交申请。
等待批准:审核时间一般为几周到几个月不等。
匈牙利 VAT 注册流程
确定注册义务:年营业额超过800万福林(约26,000欧元)的企业需要注册VAT。此外,若使用当地仓库也需要注册。
准备材料:
营业执照副本
法人身份证明文件
银行账户证明
业务活动描述
提交申请:可以在线提交给匈牙利税务机关NAV(Nemzeti Adó- és Vámügyi Hivatal)。
等待批准:审批过程可能需要数周时间。
罗马尼亚 VAT 注册流程
确定注册义务:如果您在罗马尼亚的年销售额达到或预计会达到115,000列伊(约24,000欧元),或者您将货物存储在当地仓库,则需要注册VAT。
准备材料:
营业执照
法定代表人的身份证明
银行开户许可
商业合同或其他能证明商业活动的文件
提交申请:通过罗马尼亚税务机关ANAF网站在线提交申请。
等待批准:获得VAT税号的时间可能会有所不同,但通常需要几个星期。
请注意,以上提供的信息是基于一般的指导原则,并且可能会随着各国税务政策的变化而有所调整。因此,在实际操作前,建议咨询专业的税务顾问以确保所有步骤都符合最新的法规要求。此外,非欧盟企业通常还需要指定一名本地税务代表来协助处理税务事务。
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